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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003416
Monto de la Factura
₲ 27.891.770
Nro. de Orden de Pago
20199127
Fecha de Orden de Pago
20-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.004.210
IVA
₲ 2.535.615
Retención DNCP
₲ 98.382
Retención IVA
₲ 760.685
Retención Renta
₲ 760.685
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.267.808
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SINGEL SA
RUC
80011827-8
Número de Contrato
7395
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169750
Monto Contrato
₲ 2.238.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.237.681.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.006.020.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande