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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000870
Monto de la Factura
₲ 875.619
Nro. de Orden de Pago
20206215
Fecha de Orden de Pago
31-08-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 784.967
IVA
₲ 79.602
Retención DNCP
₲ 3.089
Retención IVA
₲ 23.881
Retención Renta
₲ 23.881
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 39.801
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
7431/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173221
Monto Contrato
₲ 2.976.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.961.955.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.655.312.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande