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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000817
Monto de la Factura
₲ 6.137.964
Nro. de Orden de Pago
20211562
Fecha de Orden de Pago
05-03-2021
Fecha Emisión Cheque
17-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.502.518
IVA
₲ 557.997

Retención DNCP
₲ 21.650
Retención IVA
₲ 167.399
Retención Renta
₲ 167.399
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 278.998
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
7425
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170357
Monto Contrato
₲ 2.214.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.160.059.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.936.434.772

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande