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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000624
Monto de la Factura
₲ 2.612.995
Nro. de Orden de Pago
20197400
Fecha de Orden de Pago
27-09-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.342.477
IVA
₲ 237.545

Retención DNCP
₲ 9.217
Retención IVA
₲ 71.264
Retención Renta
₲ 71.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 118.773
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DUSTIN JAVIER DICKEL AULER
RUC
3535946-3
Número de Contrato
7449
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169686
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.735.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.947.175

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande