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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009244
Monto de la Factura
₲ 577.980.000
Nro. de Orden de Pago
20197068
Fecha de Orden de Pago
21-09-2019
Fecha Emisión Cheque
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 543.842.425
IVA
₲ 52.543.636

Retención DNCP
₲ 2.038.693
Retención IVA
₲ 15.763.091
Retención Renta
₲ 15.763.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 572.700

Datos del Contrato

Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
7515/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-168839
Monto Contrato
₲ 23.220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.220.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.849.839.470

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352726
Nombre de la Licitación
Lp1449-2018 Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande