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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008387
Monto de la Factura
₲ 5.108.400.000
Nro. de Orden de Pago
20191388
Fecha de Orden de Pago
14-03-2019
Fecha Emisión Cheque
21-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.811.741.280
IVA
₲ 464.400.000
Retención DNCP
₲ 18.018.720
Retención IVA
₲ 139.320.000
Retención Renta
₲ 139.320.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
7515/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-168839
Monto Contrato
₲ 23.220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.220.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.849.839.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352726
Nombre de la Licitación
Lp1449-2018 Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande