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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001022
Monto de la Factura
₲ 74.168.535
Nro. de Orden de Pago
20202421
Fecha de Orden de Pago
22-04-2020
Fecha Emisión Cheque
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.861.366
IVA
₲ 6.742.594

Retención DNCP
₲ 261.613
Retención IVA
₲ 2.022.778
Retención Renta
₲ 2.022.778
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
7674
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175699
Monto Contrato
₲ 818.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 818.376.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.851.310

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande