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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001359
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 47.154.477
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20215676
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-07-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-08-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-08-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 44.416.088
        
                                    IVA
                            
            ₲ 4.286.771
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 166.327
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.286.031
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.286.031
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VITALINO OJEDA ORTEGA
        
                                    RUC
                            
            687195-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            7674
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-19-175699
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 818.830.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 818.376.675
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 770.851.310
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            355294
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        