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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001163
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 30.386.691
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20208630
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-11-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-12-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-12-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 27.240.840
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.762.426
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 107.182
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 828.728
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 828.728
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 1.381.213
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VITALINO OJEDA ORTEGA
        
                                    RUC
                            
            687195-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            7706
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-19-177744
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 526.987.868
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 525.329.552
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 470.943.615
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            341777
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1422-18 Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón HHP3 para la Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión de Pérdidas Eléctricas No Técnicas de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        