Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0005011
Monto de la Factura
₲ 1.820.880.000
Nro. de Orden de Pago
20204711
Fecha de Orden de Pago
07-07-2020
Fecha Emisión Cheque
16-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.715.136.532
IVA
₲ 165.534.545

Retención DNCP
₲ 6.422.740
Retención IVA
₲ 49.660.364
Retención Renta
₲ 49.660.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
7814
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-181708
Monto Contrato
₲ 21.580.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.580.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.327.544.094

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358328
Nombre de la Licitación
Lp1470-2019_Adquisición de Crucetas Poliméricas para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande