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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 1.092.528.000
Nro. de Orden de Pago
20225240
Fecha de Orden de Pago
22-06-2022
Fecha Emisión Cheque
14-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.029.081.920
IVA
₲ 99.320.727
Retención DNCP
₲ 3.853.644
Retención IVA
₲ 29.796.218
Retención Renta
₲ 29.796.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
7814
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-181708
Monto Contrato
₲ 21.580.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.580.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.327.544.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358328
Nombre de la Licitación
Lp1470-2019_Adquisición de Crucetas Poliméricas para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande