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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0000332
Monto de la Factura
₲ 364.176.000
Nro. de Orden de Pago
20221506
Fecha de Orden de Pago
11-03-2022
Fecha Emisión Cheque
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.027.306
IVA
₲ 33.106.909
Retención DNCP
₲ 1.284.548
Retención IVA
₲ 9.932.073
Retención Renta
₲ 9.932.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
7814
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-181708
Monto Contrato
₲ 21.580.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.580.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.327.544.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358328
Nombre de la Licitación
Lp1470-2019_Adquisición de Crucetas Poliméricas para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande