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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002682
Monto de la Factura
₲ 17.174.060
Nro. de Orden de Pago
20211187
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
15-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.396.077
IVA
₲ 1.561.278

Retención DNCP
₲ 60.578
Retención IVA
₲ 468.383
Retención Renta
₲ 468.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 780.639
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
7600
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173656
Monto Contrato
₲ 1.817.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.841.792.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.651.116.707

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande