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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002274
Monto de la Factura
₲ 18.806.412
Nro. de Orden de Pago
20201772
Fecha de Orden de Pago
16-03-2020
Fecha Emisión Cheque
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.859.436
IVA
₲ 1.709.674
Retención DNCP
₲ 66.335
Retención IVA
₲ 512.902
Retención Renta
₲ 512.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 854.837
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
7600
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173656
Monto Contrato
₲ 1.817.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.841.792.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.651.116.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande