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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002492
Monto de la Factura
₲ 59.058.489
Nro. de Orden de Pago
20207011
Fecha de Orden de Pago
30-09-2020
Fecha Emisión Cheque
14-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.944.325
IVA
₲ 5.368.954
Retención DNCP
₲ 208.315
Retención IVA
₲ 1.610.686
Retención Renta
₲ 1.610.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.684.477
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
7600
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173656
Monto Contrato
₲ 1.817.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.841.792.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.651.116.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande