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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001142
Monto de la Factura
₲ 151.145.696
Nro. de Orden de Pago
20198114
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.497.995
IVA
₲ 13.740.518

Retención DNCP
₲ 533.132
Retención IVA
₲ 4.122.155
Retención Renta
₲ 4.122.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.870.259
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
7380
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170222
Monto Contrato
₲ 2.908.245.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.932.261.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.628.692.448

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande