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Datos del Pago

Nro. de Factura
016-001-2032
Monto de la Factura
₲ 70.875.000
Nro. de Orden de Pago
839
Fecha de Orden de Pago
02-06-2011
Fecha Emisión Cheque
02-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.875.000
IVA

Retención DNCP
₲ 277.830
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-8910
Monto Contrato
₲ 691.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.741.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.311.920

Datos de la Licitación

ID de Licitación
201894
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y OTROS 2DO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac