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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000188
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16507953
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 265.065.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            32238
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-01-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-01-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 72.025.717
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 270.519
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.028.893
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Teofilo Amarilla Silvero
        
                                    RUC
                            
            1793103-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            05/2024
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22010-24-241793
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.445.845.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.758.471.758
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.704.069.538
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            438364
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE ITAKYRY, DOMINGO MARTINEZ DE IRALA, LOS CEDRALES Y ÑACUNDAY (AD REFERENDUM)-PLURIANUAL 2024-2025
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Alto Parana
        