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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Nro. de Timbrado
18089553
Monto de la Factura
₲ 206.770.370
Nro. de Orden de Pago
33856
Fecha de Orden de Pago
02-07-2025
Fecha Emisión Cheque
02-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.272.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 363.636
Retención IVA
₲ 6.363.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.000.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ronny Javier Gonzalez Gonzalez
RUC
2493847-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-24-249140
Monto Contrato
₲ 498.308.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.180.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.027.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454327
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, TINGLADOS, MURALLAS, ALCANTARILLADO, SANITARIOS, SALA COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO - AD REFERÉNDUM- PLURIANUAL 2.025
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana
