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Datos del Pago
Nro. de Factura
001--001-0031058
Nro. de Timbrado
13087713
Monto de la Factura
₲ 972.694
Nro. de Orden de Pago
1735
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 907.399
IVA
₲ 88.427
Retención DNCP
₲ 3.396
Retención IVA
₲ 26.528
Retención Renta
₲ 35.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-238498
Monto Contrato
₲ 12.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.184.617.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.836.474.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436628
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MATERIALES DE USO NOTARIAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia
