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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042927
Nro. de Timbrado
17910296
Monto de la Factura
₲ 4.275.000
Nro. de Orden de Pago
427
Fecha de Orden de Pago
10-06-2025
Fecha Emisión Cheque
27-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.988.030
IVA
₲ 388.636
Retención DNCP
₲ 14.924
Retención IVA
₲ 116.591
Retención Renta
₲ 155.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-245394
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.226.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.279.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442063
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central