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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0022166
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 584.250
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
25-04-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 545.031
IVA
₲ 53.114

Retención DNCP
₲ 2.040
Retención IVA
₲ 15.934
Retención Renta
₲ 21.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-245395
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.015.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.073.291

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442063
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central