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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0005764
Monto de la Factura
₲ 2.608.200
Nro. de Orden de Pago
13040
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.393.995
IVA
₲ 237.109

Retención DNCP
₲ 9.105
Retención IVA
₲ 71.133
Retención Renta
₲ 94.844
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 39.123

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-243560
Monto Contrato
₲ 200.790.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.281.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.614.315

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443904
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia