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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-0010004844
Monto de la Factura
₲ 31.318.950
Nro. de Orden de Pago
7450
Fecha de Orden de Pago
18-06-2025
Fecha Emisión Cheque
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.216.594
IVA
₲ 2.847.177

Retención DNCP
₲ 109.332
Retención IVA
₲ 854.153
Retención Renta
₲ 1.138.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-243560
Monto Contrato
₲ 200.790.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.417.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.226.811

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443904
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia