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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003937
Nro. de Timbrado
14017049
Monto de la Factura
₲ 49.249.067
Nro. de Orden de Pago
13332
Fecha de Orden de Pago
31-08-2020
Fecha Emisión Cheque
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.389.040
IVA
₲ 4.477.188

Retención DNCP
₲ 173.715
Retención IVA
₲ 1.343.156
Retención Renta
₲ 1.343.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
477/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-190026
Monto Contrato
₲ 25.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.960.687.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.499.407.155

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373320
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf