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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010033589
Nro. de Timbrado
15119397
Monto de la Factura
₲ 10.159.800
Nro. de Orden de Pago
35379
Fecha de Orden de Pago
24-11-2021
Fecha Emisión Cheque
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.569.794
IVA
₲ 923.618

Retención DNCP
₲ 35.836
Retención IVA
₲ 277.085
Retención Renta
₲ 277.085
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
UNIFLEX S.A.
RUC
80073671-0
Número de Contrato
566/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-187236
Monto Contrato
₲ 325.699.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.833.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.886.215

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358457
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Resmas con criterio de sustentabilidad, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf