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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006495
Nro. de Timbrado
17331256
Monto de la Factura
₲ 17.970.000
Nro. de Orden de Pago
31
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.763.722
IVA
₲ 1.633.636
Retención DNCP
₲ 62.732
Retención IVA
₲ 490.091
Retención Renta
₲ 653.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P&M GROUP S.R.L.
RUC
80084428-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-248261
Monto Contrato
₲ 905.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.162.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.837.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442603
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
