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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000563
Nro. de Timbrado
16228617
Monto de la Factura
₲ 896.000.000
Nro. de Orden de Pago
69
Fecha de Orden de Pago
26-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 835.853.963
IVA
₲ 81.454.545

Retención DNCP
₲ 3.127.855
Retención IVA
₲ 24.436.364
Retención Renta
₲ 32.581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-246478
Monto Contrato
₲ 53.760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.398.225.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.608.162.198

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442309
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios