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Datos del Pago

Nro. de Factura
12485
Monto de la Factura
₲ 6.862.443
Nro. de Orden de Pago
68
Fecha de Orden de Pago
14-04-2015
Fecha Emisión Cheque
27-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.538
IVA
₲ 151.243

Retención DNCP
₲ 26.308
Retención IVA
₲ 45.373
Retención Renta
₲ 134.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-23015-10-18795
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.004.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.338.942

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES A DIVERSOS LUGARES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas