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Datos del Pago

Nro. de Factura
007-001-0000009
Nro. de Timbrado
18229256
Monto de la Factura
₲ 294.515.796
Nro. de Orden de Pago
2600
Fecha de Orden de Pago
03-11-2025
Fecha Emisión Cheque
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.361.294
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.154.502
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLA ARACELI VARGAS ALVARENGA
RUC
4967737-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22017-25-255444
Monto Contrato
₲ 1.440.256.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.416.572.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.411.019.482

Datos de la Licitación

ID de Licitación
468739
Nombre de la Licitación
LPN N° 03-2025 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay