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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010043
Nro. de Timbrado
14985273
Monto de la Factura
₲ 84.797.400
Nro. de Orden de Pago
1500014727
Fecha de Orden de Pago
17-09-2021
Fecha Emisión Cheque
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.872.983
IVA
₲ 7.708.855

Retención DNCP
₲ 299.104
Retención IVA
₲ 2.312.657
Retención Renta
₲ 2.312.656
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
PR/DL N° 283/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-195676
Monto Contrato
₲ 1.920.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.587.618.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.495.421.066

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381799
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL M. J. TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar