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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001018
Monto de la Factura
₲ 159.791.100
Nro. de Orden de Pago
2064
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.443.606
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 7.989.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.
RUC
80008416-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-30184-23-227192
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.944.221.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.844.285.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419268
Nombre de la Licitación
REPARACION DE EMPEDRADO EN CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, SEGUNDA ETAPA, CONTRATO ABIERTO. AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo