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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000736
Monto de la Factura
₲ 5.250.000.000
Nro. de Orden de Pago
1270
Fecha de Orden de Pago
21-09-2020
Fecha Emisión Cheque
21-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.118.182
IVA
₲ 477.272.727
Retención DNCP
₲ 18.518.182
Retención IVA
₲ 143.181.818
Retención Renta
₲ 143.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
81/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-176895
Monto Contrato
₲ 10.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.890.236.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362878
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMA AIXM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac