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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000760
Monto de la Factura
₲ 1.050.000.000
Nro. de Orden de Pago
260
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 989.023.636
IVA
₲ 95.454.545

Retención DNCP
₲ 3.703.636
Retención IVA
₲ 28.636.364
Retención Renta
₲ 28.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
81/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25005-19-176895
Monto Contrato
₲ 10.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.890.236.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362878
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMA AIXM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac