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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000809
Nro. de Timbrado
17561769
Monto de la Factura
₲ 227.361.155
Nro. de Orden de Pago
1482
Fecha de Orden de Pago
22-11-2024
Fecha Emisión Cheque
22-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.758.878
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 826.768
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER GONZALEZ CARDOZO
RUC
3804810-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22008-24-245280
Monto Contrato
₲ 643.784.493
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.553.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.446.868

Datos de la Licitación

ID de Licitación
451763
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones