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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003098
Nro. de Timbrado
17292228
Monto de la Factura
₲ 24.369.721
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.375.835
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 88.617
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COPCI S.A
RUC
80082878-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22008-24-245282
Monto Contrato
₲ 690.483.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 631.481.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.971.133

Datos de la Licitación

ID de Licitación
451763
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones