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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018149
Monto de la Factura
₲ 40.337.570
Nro. de Orden de Pago
18856
Fecha de Orden de Pago
12-03-2013
Fecha Emisión Cheque
12-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.193.822
IVA
Retención DNCP
₲ 143.748
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-35388
Monto Contrato
₲ 1.413.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.703.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.072.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209946
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco