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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            0010010006325
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17312934
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 282.624.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1450
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            03-10-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-10-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-10-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 263.652.222
        
                                    IVA
                            
            ₲ 25.693.091
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 986.615
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 7.707.927
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 10.277.236
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MAWES S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80075058-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-30228-25-253482
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 445.124.600
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 445.124.600
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 415.244.600
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            459918
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Materiales de Construcción - Para la construcción de Pavimento
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Filadelfia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Municipalidad de Filadelfia
        