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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0006022
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17312934
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 113.329.932
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1304
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-09-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-09-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-09-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 100.055.907
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 395.624
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.090.816
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.121.088
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 5.666.497
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MAWES S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80075058-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-30228-25-252732
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.112.666.765
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.112.666.765
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 982.343.142
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            459970
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construcción de Pavimento Tipo Empedrado de la Calle Quebracho desde Boquerón hasta Caraya
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Filadelfia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Municipalidad de Filadelfia
        