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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002760
Nro. de Timbrado
16315362
Monto de la Factura
₲ 75.137.000
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
15-04-2025
Fecha Emisión Cheque
16-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.093.258
IVA
₲ 6.830.636

Retención DNCP
₲ 262.296
Retención IVA
₲ 2.049.191
Retención Renta
₲ 2.732.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-228700
Monto Contrato
₲ 1.092.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.528.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 542.470.489

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426400
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO DE APOYO EN ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS PARA LA SET
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios