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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0002240
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17374084
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 174.700.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            71
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-03-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            31-03-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-03-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 162.972.865
        
                                    IVA
                            
            ₲ 15.881.817
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 609.863
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.764.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 6.352.727
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Carlos Ruben Oviedo Centurion
        
                                    RUC
                            
            853166-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12006-23-231421
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.144.600.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.338.265.664
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.146.778.751
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            426631
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 8/2023 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE ASUNCIÓN DE LA SET DEL M.H 
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
        