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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002240
Nro. de Timbrado
17374084
Monto de la Factura
₲ 174.700.000
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.972.865
IVA
₲ 15.881.817
Retención DNCP
₲ 609.863
Retención IVA
₲ 4.764.545
Retención Renta
₲ 6.352.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-231421
Monto Contrato
₲ 3.144.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.106.170.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.930.263.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426631
Nombre de la Licitación
LPN N° 8/2023 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE ASUNCIÓN DE LA SET DEL M.H
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios