- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000617
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 166.049.280
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            946
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-03-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-04-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-04-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 166.049.280
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Constructora Alpe S.A.
        
                                    RUC
                            
            80085753-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            17/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-30001-20-186245
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 830.246.400
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 830.246.400
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 830.246.400
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            355331
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE VARIAS CALLES DEL BARRIO ZEBALLOS CUE
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción
        