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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000058
Nro. de Timbrado
17938119
Monto de la Factura
₲ 17.062.500
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.062.500
IVA
₲ 1.551.136
Retención DNCP
₲ 62.045
Retención IVA
₲ 465.341
Retención Renta
₲ 620.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL BATISTA DOS SANTOS
RUC
8380396-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-24-240889
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.482.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.818.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440606
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Insumos de Oficina y Papelerías
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero