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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000061
Nro. de Timbrado
14857875
Monto de la Factura
₲ 568.713.128
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
13-01-2022
Fecha Emisión Cheque
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 535.686.406
IVA
₲ 51.701.193

Retención DNCP
₲ 2.006.006
Retención IVA
₲ 15.510.358
Retención Renta
₲ 15.510.358
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Serviar
RUC
80110197-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-188167
Monto Contrato
₲ 10.679.173.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.576.694.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.873.849.448

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357459
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas