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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Nro. de Timbrado
14857875
Monto de la Factura
₲ 354.017.018
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
08-03-2022
Fecha Emisión Cheque
08-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 333.458.283
IVA
₲ 32.183.365
Retención DNCP
₲ 1.248.715
Retención IVA
₲ 9.655.010
Retención Renta
₲ 9.655.010
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Serviar
RUC
80110197-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-188167
Monto Contrato
₲ 10.679.173.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.576.694.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.873.849.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357459
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DNA 1 "COSTANERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas