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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001132
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11431086
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 171.583.333
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            4099967
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-04-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            21-04-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-04-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 152.714.484
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 611.461
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.679.546
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.119.697
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CEVIMA SA
        
                                    RUC
                            
            80030180-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            59
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-26001-15-115491
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.117.999.992
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.033.044.479
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.821.049.934
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            293434
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PRESTACION SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS Y CENTRALES DE LA COMPAÑÍA, EN LA CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS
        
                                    Convocante
                            
            Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Copaco
        