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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-123
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11105423
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.398.334.950
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1241
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-11-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            21-11-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-11-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 621.056.047
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.266.628
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HUGO FRANCISCO BLAIRES BOGADO
        
                                    RUC
                            
            388782-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            65
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22005-15-118027
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.898.334.950
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.530.449.367
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.521.247.734
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            300004
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caaguazu
        