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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000205
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14772272
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.814.212.610
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            946
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-05-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-05-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-05-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.605.605.625
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.859.875
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO EL COLONO
        
                                    RUC
                            
            80101264-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22014-21-198499
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 17.267.048.400
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 8.857.123.799
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 8.789.425.401
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            390447
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ (LECHE ENTERA FLUIDA UAT/ALIMENTOS SÓLIDOS) - 2021/2022 - (AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL)
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Canindeyu
        