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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000320
Nro. de Timbrado
18297682
Monto de la Factura
₲ 8.910.297
Nro. de Orden de Pago
4061
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.310.877
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.401
Retención IVA
₲ 243.008
Retención Renta
₲ 324.011
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Rodas
RUC
1683567-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30175-25-252681
Monto Contrato
₲ 1.107.490.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.107.490.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.032.986.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459005
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de Itá
Unidad de Contratación
Uoc Ita
