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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000010
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 125.557.684
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            105967
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-08-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            21-08-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-08-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 119.263.590
        
                                    IVA
                            
            ₲ 11.414.335
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 447.442
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.424.300
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.282.867
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 139.485
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LITORAL S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80005361-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            649
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25007-13-72742
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.931.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.931.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.722.761.730
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            250753
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        